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统战部2016年决算及公开情况说明

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统战部2016年度决算公开情况说明

 

基本情况:

一、部门职能

(一)宣传贯彻党中央、自治区党委及呼市市委关于统一战线的各项方针、政策。研究制定托县统一战线工作具体政策、方法;负责全县统一战线理论研究和宣传工作;向县委和市委统战部反映情况,提出开展统一战线工作的意见和建议。

(二)贯彻共产党领导的多党合作和政治协商制度,落实对民主党派的各项方针政策,并落实关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作,了解他们的情况反映他们的建议和意见。

(三)贯彻中央、自治区党委及市委有关民族宗教工作的方针、政策;联系民族宗教界的代表人物;负责做好爱国宗教团体的人事安排工作;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

(四)开展经济领导域的统战工作。广泛联系海内外工商界社团和代表人士;调查研究反映我县非公有制经济代表人物的情况,协调关系,为我县经济发展提出意见和建议。

(五)调查研究和反映我县党外知识分子情况,协调关系,提出意见和建议。

(六)负责我县党外人士担任的政府安排,会同有关部门做好培养选拔党外人士担任政府及司法机关领导职务工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

(七)指导全县各企事业单位的统战工作,协调全县有关部门、社团的统战工作。

(八)完成县委及市委统战部交办的其他任务

二、机构设置及单位构成情况

我单位内设2个科室,主要是侨联和办公室.我单位有公务员4人,事业编制5人。

情况说明:

一、关于2016年度预算执行情况分析

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

2016年度收入总计200.85万元,支出总计160.65万元。与2015年度相比,收入增加90.04万元,增长45 %;支出增加27.5万元,增长17%。人员工资上调

(二)关于2016年度收入决算情况说明

2016年度收入合计200.85万元,其中:财政拨款收入200.85万元,占100%;

(三)关于2016年度支出决算情况说明

2016年度支出合计160.65万元,其中:基本支出160.65万元,占100%;

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计200.85万元,支出总计160.65万元。与2015年度相比,收入增加90.04万元,增长45%;支出增加27.5万元,增长17%。主要原因:人员工资上调。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出合计160.65万元,其中:基本支出160.65万元,占100%;

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出160.65万元,其中:人员经费13.09万元,主要包括:基本工资7.76万元、津贴补贴3.78万元、奖金1.55万元,较上年减少19.6万元,主要原因是:人员减少;公用经费90.65万元,主要包括:办公费50.93万元、邮电费0.2万元、差旅费6.05万元、维修费0.44万元、培训费0.05万元、公务接待费1.5万元、劳务费4万元、工会经费1.24万元福利费1.45万元、公务用车运行费24.79万元、较上年增加20.11万元,主要原因是:车辆使用年限增加导致维修费用增加。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款“三公”经费预算为26.29万元,支出决算为26.29万元,完成预算的100 %,公务用车购置及运行维护费支出决算为24.79万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.5万元,完成预算的100%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度财政拨款“三公”经费支出26.29万元,公务用车购置及运行维护费支出24.79万元,占100%;公务接待费支出    1.5万元,占100%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出24.79万元。其中:公务用车运行维护费支出24.79万元,用于车辆的燃油、保险、维修等。车均运维费24.79万元,较上年增加11.7万元,公务事项增多。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出1.5万元。其中:国内公务接待费1.5万元,接待15批次,共接待150人次。主要用于单位加班。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度机关运行经费支出90.65万元,比2015年增加20.11万元,增长22 %。主要原因是:公务事项增多。

(二)政府采购支出情况

2016年度财政性资金政府采购支出总额11.3万元,其中:政府采购货物支出11.3万元,比2015年增加0.28万元,增长2.48 %,主要原因是:由于工作需要,单位部分设备进行了更新。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

五、名词解释

财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工

作任务发生的支出、包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目  标在基本支出之外发生的各项支出。  

一般公共服务支出(类):指反映政府提供一般公共服务的支出。

结转下年:指以前年度预算安排、尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资金。

 


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