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审计局

责任编辑:tkt 2015年05月11日   󰃩

托县审计局基本情况

审计局现有在职人员15人,其中局领导2人(1正1副),内设办公室和经济责任审计办公室、综合财政审计股、专项金融审计股、固定资产投资审计股。县审计职能职责是:

一、贯彻执行国家、自治区和呼和浩特市有关审计的方针、政策。编制年度审计工作计划。

二、依法对县级预算执行情况和镇政府财政决算及其他财政收支情况,进行审计监督,向县人民政府和呼市审计局提出审计结果报告。

三、依法对全县行政、事业单位的财务收支进行审计监督。

四、依法对县政府部门管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠、扶贫、救灾等专项基金、资金的拨付、管理、使用情况进行审计监督。

五、按照国家有关规定,对县级以下党政领导干部的任期经济责任,进行审计监督。

六、依法对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,进行审计都督。

七、完成县委、政府和上级审计机关交办、授权的其他事项, 

经济责任审计办公室的职能职责:负责本县科级及科级以下党政领导干部的任期经济责任审计。 

综合财政审计股的职能职责:负责本级预算执行审计及“收支两条线”、政府采购审计。 

专项金融审计股的职能职责:负责各类专项资金和国有金融机构的资产、负债、损益的审计。 

固定资产投资审计股的职能职责:负责对政府投资和以政府投资为主的建设项目的竣工结算、决算进行审计。

托县审计局审计程序 

根据《审计法》及审计署1号、6号令的规定,审计组实施审计3日前向审计单位送达审计通知书;实施审计结束后,应当及时向审计机关提出审计报告,提出时间一般不超过60日,提出审计报告前应当征求被审计单位意见,被审计单位应当从接到审计报告(征求意见稿)之日起10日内将书面意见送交审计组;审计组应当将被审计单位的书面意见和审计报告一并报送审计机关,审计机关接到审计组的审计报告之日起30日内将审计机关的审计报告和审计决议书送达被审计单位;审计决定书自送达之日内起生效,审计决定一般在90日内执行完毕,特殊情况下,审计决定执行完毕的时间可适当延长,但必须经审计机关批准。

托县审计局服务承诺内容

一、严格依照审计程序和有关法律法规、政策执行审计。

二、审计期间,向被审计单位讲明对查处的违规违纪问题的确定和对问题处理的法律、法规依据,认真听取被审计单位的意见和正确解答其提出的问题。

三、对审计事项中的材料实行审计组长负责制,确保材料真实准确,对审计查出的问题的定性、处理要实行层层把关,由局务会研究决定,保证审计报告及决定书客观公正。

四、审计人员依据审计查证问题及有关情况要认真研究并向被审计单位提出合理建议,帮助被审计单位改进工作,提高效益。

五、根据有关规定,向有关部门通报或向社会公布审计结果,依法保守国家秘密和被审计单位的商业秘密。

六、审计人员办理审计事项,与被审计单位或审计事项有利害关系,以及其他可能影响公开办理审计事项情况的要实行回避。

七、审计人员不准利用职权、借工作之机,为自己或他人牟取私利,审计中不准向被审计单位吃、拿、卡、要,如有违反,坚决依照规定处理。

八、审计人员执行审计时,不准象被审计单位提出与审计无关的要求。

九、实施审计时,向被审计单位附发《审计人员执行纪律监督卡》和《审计人员执行公务十二条纪律》。

 


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